Page 52 - BTO_Stratejik_Plan 2015 -2018
P. 52

No   X. Amaç    Yıllar İtibariyle Maliyet Tablosu   Bütçe Faslı
 X.X. Hedef
 X.X.X. Faaliyet   2015   2016   2017   2018

 2.4.   -- Fiziksel altyapı (bina ve çalışma ortamı) iyileştirilmesi için
 çalışma yapılacaktır.

 2.4.1.  ---- Hizmet alanının genişletilmesi için bina içinde yeni bir   1500 TL
 yerin satın alınması veya kiralanması

 2.4.2.  ---- Kiraya verilmiş olan mekanın oda hizmetleri için
 kullanılması

 2.4.3.  ---- Yeni mekanlar ile birlikte odanın birimlerin ayrıştırılması   15000 TL   12000 TL
 ve masaların ayrıştırılması sağlanmalıdır.

 2.4.4.  ---- Yeni mekan düzenlemelerine ilişkin kaynak ihtiyacının
 TOBB'dan karşılanması için girişimde bulunulması

 2.4.5.  ---- Yeni hizmet binası için yer araştırmasının yapılması ve
 uygun yer bulunduğunda bina çalışmalarının başlatılması

 3   Kurumsal Kapasitenin (Hizmet Üretme Kapasitesi)
 Geliştirilmesi

 3.1.   -- Araştırma-Geliştirme, proje yazma ve yürütme
 konularında kapasite geliştirilecektir.

 3.1.1.  ---- Akademik Danışman vasıtasıyla çalışanlara eğitim
 verilmesi

 3.1.2.  ---- Ar-Ge ve Proje konusunda birim kurulması için gerekli
 çalışmaların yapılması

 3.2.   -- Üye ilişkileri güçlendirilecektir.

 3.2.1.  ---- Üye ziyaret programının oluşturulması ve
 gerçekleştirilmesi

 3.2.2.  ---- Üye sorun, beklenti ve memnuniyet belirleme anketinin   2500 TL   3000 TL   3500 TL   4000 TL
 hazırlanması ve uygulanması

 3.2.3.  ---- Üye öneri ve şikayetlerinin alınması ve
 sonuçlandırılması

 3.3.   -- Tanıtım ve Haberleşme faaliyetleri geliştirilecek.


 	                                                        43
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57