Page 54 - BTO_Stratejik_Plan 2015 -2018
P. 54

No   X. Amaç    Yıllar İtibariyle Maliyet Tablosu   Bütçe Faslı
 X.X. Hedef
 X.X.X. Faaliyet   2015   2016   2017   2018

 3.3.1.  ---- Web sitesinin hizmetleri öne çıkaracak şekilde üye   	  2500 TL
 odaklı hale getirilmesi

 3.3.2.  ---- 3 aylık bülten hazırlanması

 3.3.3.  ---- Faaliyet raporunun iyileştirilmesi   	  2000 TL   2000 TL   3000 TL

 3.4.   -- Diğer odalarla kıyaslama çalışmaları yürütülecektir.

 3.4.1.  ---- Kıyaslama yapılacak odaların belirlenmesi

 3.4.2.  ---- Kıyaslama konuların belirlenmesi

 3.4.3.  ---- Kıyaslama kriterlerinin belirlenmesi

 3.4.4.  ---- Kıyaslama raporunun hazırlanarak YK’ya sunulması

 4   Üyeye Sunulan Hizmetlerin Geliştirilmesi

 4.1.   -- Bilgi, Danışmanlık ve Destek hizmetleri geliştirilecektir.

 4.1.1.  ---- Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler için temas noktasının
 belirlenmesi (bir çalışanın görevlendirilmesi)

 4.1.2.  ---- Üyeleri ilgilendiren Mevzuat konusunda üyelerin
 bilgilendirilmesi

 4.1.3.  ---- Üyelerin ekonomik, ticari, sınai vb. araştırmalar
 konusunda periyodik olarak bilgilendirilmesi (Akademik
 danışman yardımıyla)

 4.1.4.  ---- Destek ve teşvik mekanizmaları ve imkanları konusunda  	  1000 TL   1000 TL   1000 TL
 üyelere bilgi verilmesi

 4.1.5.  ---- Proje yazma kapasitesinin geliştirilmesi için üyelere   	  1000 TL
 eğitim verilmesi (Kalkınma Ajansı işbirliğinde)

 4.2.   -- İş Geliştirme ve Eğitim hizmetleri geliştirilecektir.

 4.2.1.  ---- Üyelere yön verecek fırsatları içeren raporların   	  2000 TL   2500 TL   3000 TL
 hazırlanması (piyasa analizleri – Akademik Danışmanın
 koordinasyonunda)


 	                                                        44
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59