Page 13 - BTO_Stratejik_Plan 2015 -2018
P. 13

2015	-	2018



               GİDERLER	                                             2013	           2014	     Değişim	Oranı
               PERSONEL	ÜCRET	VE	GİDERLERİ	                      90.954,62	    213.314,58	            134,53

               DIŞARIDAN	SAĞLANAN	FAYDA	VE	HİZMETLER	            74.414,97	     83.938,15	             12,80
               GENEL	GİDERLER	VE	DİĞER	GİDERLER	                 93.636,86	     82.963,95	            -11,40
               FİNANSMAN	GİDERLERİ	                                 824,91	       8.036,14	           874,18
               TOPLAM	                                          259.831,36	    388.252,82	             49,42




                                  YILLAR	İTİBARIYLA	ANA	GELİR	KALEMLERİ


                       250.000,00
                       200.000,00
                       150.000,00
                       100.000,00
                        50.000,00
                            0,00
                                 PERSONEL	ÜCRET	   DIŞARIDAN	   GENEL	GİDERLER	   FİNANSMAN
                                   VE	GİDERLERİ	  SAĞLANAN	FAYDA	  VE	DİĞER	      GİDERLERİ
                                                  VE	HİZMETLER	    GİDERLER


                   2013	   2014


                             2013'ten	2014'e	Gider	Kalemlerinde	Değişim	Oranı


                 1.000,00
                 800,00

                 600,00

                 400,00
                 200,00

                   0,00
                          PERSONEL	ÜCRET	    DIŞARIDAN	  GENEL	GİDERLER	VE	  FİNANSMAN	        TOPLAM
                -200,00	   VE	GİDERLERİ	  SAĞLANAN	FAYDA	  DİĞER	GİDERLER	    GİDERLERİ
                                           VE	HİZMETLER















              	  Beyşehir	TO	Stratejik	Planı	                                                               13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18