Page 39 - BTO_Stratejik_Plan 2015 -2018
P. 39

No   X. Amaç                                                     Yıllar İtibariyle Maliyet Tablosu        2015          2016           2017          2018
            X.X. Hedef
            X.X.X. Faaliyet                                      2015        2016       2017        2018     I   II   III  IV  I   II   III  IV  I   II   III  IV  I   II   III  IV

      2.4.   -- Fiziksel altyapı (bina ve çalışma ortamı) iyileştirilmesi için
            çalışma yapılacaktır.

      2.4.1.  ---- Hizmet alanının genişletilmesi için bina içinde yeni bir   1500 TL                                  ■
            yerin satın alınması veya kiralanması

      2.4.2.  ---- Kiraya verilmiş olan mekanın oda hizmetleri için   	  	          	           	           	  	   	  	    ■
            kullanılması

      2.4.3.  ---- Yeni mekanlar ile birlikte odanın birimlerin ayrıştırılması   15000 TL   12000 TL                   ■   ■
            ve masaların ayrıştırılması sağlanmalıdır.

      2.4.4.  ---- Yeni mekan düzenlemelerine ilişkin kaynak ihtiyacının   	  	     	           	           	  	   	  	   	    ■
            TOBB'dan karşılanması için girişimde bulunulması

      2.4.5.  ---- Yeni hizmet binası için yer araştırmasının yapılması ve                                                            ■             ■              ■
            uygun yer bulunduğunda bina çalışmalarının başlatılması

      3     Kurumsal Kapasitenin (Hizmet Üretme Kapasitesi)
            Geliştirilmesi

      3.1.   -- Araştırma-Geliştirme, proje yazma ve yürütme
            konularında kapasite geliştirilecektir.

      3.1.1.  ---- Akademik Danışman vasıtasıyla çalışanlara eğitim   	  	          	           	           	  	   	  	   	    ■   	  	  	   ■
            verilmesi

      3.1.2.  ---- Ar-Ge ve Proje konusunda birim kurulması için gerekli   	  	     	           	           	  	   	  	   	   	  	   	  	   	   	  	    ■
            çalışmaların yapılması

      3.2.   -- Üye ilişkileri güçlendirilecektir.

      3.2.1.  ---- Üye ziyaret programının oluşturulması ve   	          	          	           	           	  	   	  	    ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■
            gerçekleştirilmesi

      3.2.2.  ---- Üye sorun, beklenti ve memnuniyet belirleme anketinin   2500 TL   3000 TL   3500 TL   4000 TL   	  	  	  ■  	  	  ■  	  	  	  ■  	  	   	   ■
            hazırlanması ve uygulanması

      3.2.3.  ---- Üye öneri ve şikayetlerinin alınması ve   	           	          	           	            ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■
            sonuçlandırılması

      3.3.   -- Tanıtım ve Haberleşme faaliyetleri geliştirilecek.


    	                                                                                                                                                               37
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44