Page 41 - BTO_Stratejik_Plan 2015 -2018
P. 41
No X. Amaç Yıllar İtibariyle Maliyet Tablosu 2015 2016 2017 2018
X.X. Hedef
X.X.X. Faaliyet 2015 2016 2017 2018 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
3.3.1. ---- Web sitesinin hizmetleri öne çıkaracak şekilde üye 2500 TL ■ ■ ■ ■
odaklı hale getirilmesi
3.3.2. ---- 3 aylık bülten hazırlanması ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
3.3.3. ---- Faaliyet raporunun iyileştirilmesi 2000 TL 2000 TL 3000 TL ■ ■ ■
3.4. -- Diğer odalarla kıyaslama çalışmaları yürütülecektir.
3.4.1. ---- Kıyaslama yapılacak odaların belirlenmesi ■ ■ ■
3.4.2. ---- Kıyaslama konuların belirlenmesi ■ ■ ■
3.4.3. ---- Kıyaslama kriterlerinin belirlenmesi ■ ■ ■
3.4.4. ---- Kıyaslama raporunun hazırlanarak YK’ya sunulması ■ ■ ■
4 Üyeye Sunulan Hizmetlerin Geliştirilmesi
4.1. -- Bilgi, Danışmanlık ve Destek hizmetleri geliştirilecektir.
4.1.1. ---- Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler için temas noktasının ■
belirlenmesi (bir çalışanın görevlendirilmesi)
4.1.2. ---- Üyeleri ilgilendiren Mevzuat konusunda üyelerin ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
bilgilendirilmesi
4.1.3. ---- Üyelerin ekonomik, ticari, sınai vb. araştırmalar ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
konusunda periyodik olarak bilgilendirilmesi (Akademik
danışman yardımıyla)
4.1.4. ---- Destek ve teşvik mekanizmaları ve imkanları konusunda 1000 TL 1000 TL 1000 TL ■ ■ ■ ■ ■ ■
üyelere bilgi verilmesi
4.1.5. ---- Proje yazma kapasitesinin geliştirilmesi için üyelere 1000 TL ■ ■
eğitim verilmesi (Kalkınma Ajansı işbirliğinde)
4.2. -- İş Geliştirme ve Eğitim hizmetleri geliştirilecektir.
4.2.1. ---- Üyelere yön verecek fırsatları içeren raporların 2000 TL 2500 TL 3000 TL ■ ■ ■
hazırlanması (piyasa analizleri – Akademik Danışmanın
koordinasyonunda)
38