Page 37 - BTO_Stratejik_Plan 2015 -2018
P. 37

No   X. Amaç                                                     Yıllar İtibariyle Maliyet Tablosu        2015          2016           2017          2018
            X.X. Hedef
            X.X.X. Faaliyet                                      2015        2016       2017        2018     I   II   III  IV  I   II   III  IV  I   II   III  IV  I   II   III  IV

      1.5.1.  ---- Meslek komiteleri ile sorunlar ve beklentilerine ilişkin   	  	  	           	           	  	   	  	    ■   	  	  	   ■   	  	  	    ■
            toplantılar gerçekleştirilmesi

      1.5.2.  ---- Eğitim programı hazırlanarak meslek komitelerine eğitim  	  3500 TL   3500 TL   	        	  	   	  	   	    ■   	  	  	   ■
            verilmesi

      1.5.3.  ---- Meslek Komitelerinin kendi gruplarına ziyaretler   	  	          	           	           	  	   	  	    ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■   ■
            gerçekleştirmesi

      1.5.4.  ---- Meslek komiteleri faaliyetlerinin performansının                                                                   ■             ■              ■
            ölçülmesi

      2     Kurumsal Kaynakların Etkin ve Verimli Biçimde Yönetilmesi

      2.1.   -- Belgeler elektronik ortama aktarılacaktır. (Dijital Arşiv)

      2.1.1.  ---- Dijital arşiv için kaynak tahsisi yapılması                                                             ■

      2.1.2.  ---- MEVLANA kalkınma ajansına dijital arşiv ile ilgili proje   1500 TL                                          ■   ■   ■
            sunulması

      2.1.3.  ---- Dijital arşiv işinin gerçekleştirilmesi, kontrolü ve kabulü   	  	  7000 TL   	          	  	   	  	   	   	  	   	   ■   ■   ■   ■

      2.2.   -- Çalışan performans yönetim sistemi kurulacaktır.

      2.2.1.  ---- Yetkinlik temelli performans yönetim sisteminin (PYS)   3000 TL                                     ■
            kurulması

      2.2.2.  ---- Kurulan PYS'nin uygulanması               	           	          	           	           	  	   	   ■   	  	  	    ■   	  	  	   ■   	  	  	    ■

      2.2.3.  ---- Kurulan PYS'nin etkinliğinin değerlendirilerek,   	   	          	           	           	  	   	  	   	   	   ■
            geliştirilmesi

      2.2.4.  ---- Çalışan el kitabının hazırlanması                                                            ■

      2.3.   -- Mali kaynaklar etkin biçimde izlenecektir.

      2.3.1.  ---- Bütçe hazırlık aşamasında, stratejik plan ile bütçenin   	  	    	           	           	  	   	   ■  	   	  	    ■  	  	   	   ■  	   	  	    ■
            maliyetlerinin uyumlaştırılması

      2.3.2.  ---- Karar Alıcılara Mali Yönetim İle İlgili Eğitimler Verilmesi   	  	  2500 TL   	          	  	   	  	   	   	  	   	   ■



    	                                                                                                                                                               36
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42