Page 40 - BTO_Stratejik_Plan 2015 -2018
P. 40
No X. Amaç Yıllar İtibariyle Maliyet Tablosu 2015 2016 2017 2018
X.X. Hedef
X.X.X. Faaliyet 2015 2016 2017 2018 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2.4. -- Fiziksel altyapı (bina ve çalışma ortamı) iyileştirilmesi için
çalışma yapılacaktır.
2.4.1. ---- Hizmet alanının genişletilmesi için bina içinde yeni bir 1500 TL ■
yerin satın alınması veya kiralanması
2.4.2. ---- Kiraya verilmiş olan mekanın oda hizmetleri için ■
kullanılması
2.4.3. ---- Yeni mekanlar ile birlikte odanın birimlerin ayrıştırılması 15000 TL 12000 TL ■ ■
ve masaların ayrıştırılması sağlanmalıdır.
2.4.4. ---- Yeni mekan düzenlemelerine ilişkin kaynak ihtiyacının ■
TOBB'dan karşılanması için girişimde bulunulması
2.4.5. ---- Yeni hizmet binası için yer araştırmasının yapılması ve ■ ■ ■
uygun yer bulunduğunda bina çalışmalarının başlatılması
3 Kurumsal Kapasitenin (Hizmet Üretme Kapasitesi)
Geliştirilmesi
3.1. -- Araştırma-Geliştirme, proje yazma ve yürütme
konularında kapasite geliştirilecektir.
3.1.1. ---- Akademik Danışman vasıtasıyla çalışanlara eğitim ■ ■
verilmesi
3.1.2. ---- Ar-Ge ve Proje konusunda birim kurulması için gerekli ■
çalışmaların yapılması
3.2. -- Üye ilişkileri güçlendirilecektir.
3.2.1. ---- Üye ziyaret programının oluşturulması ve ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
gerçekleştirilmesi
3.2.2. ---- Üye sorun, beklenti ve memnuniyet belirleme anketinin 2500 TL 3000 TL 3500 TL 4000 TL ■ ■ ■ ■
hazırlanması ve uygulanması
3.2.3. ---- Üye öneri ve şikayetlerinin alınması ve ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
sonuçlandırılması
3.3. -- Tanıtım ve Haberleşme faaliyetleri geliştirilecek.
37